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大发体育平台住房制度改革委员会办公室2016年部门决算

大发体育平台住房制度改革委员会办公室 2016 年部门决算

 

   

 

第一部分:大发体育平台房改办概况

一、主要职能

大发体育平台二、部门决算单位构成

第二部分:2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

大发体育平台表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

第三部分:房改办2016年度部门决算情况说明

大发体育平台一、2016 年度收入支出决算总体情况。

大发体育平台二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

大发体育平台三、2016度性基金支出决算情况。

四、2016度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大发体育平台五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

大发体育平台六、其他重要事项情况说明。

第一部分:大发体育平台房改办概况

一、主要职能

 

大发体育平台1、按照国家、、百色住房制度改革的方针、政策和规定,拟订本住房制度改革实施方案及各项配套政策。

2、指导、监督和检查全房改工作,协调属地房改部门政策落实及全企业改革中有关房改方面的工作。负责全财政收支管理工作,承担级财政收支管理的责任。

3、负责经济适用住房建设管理工作,拟订有关政策文件;编制建设计划并对销售工作进行管理和监督、检查。

大发体育平台4、会同物价部门测算公有住房租金标准和公有住房出售价格,办理各单位出售公有住房的价格审批。

5、负责对申请购买公有住房和购买经济适用住房及参加集资建房人员进行资格审查,负责经济适用住房准购证的发放工作,办理公有住房出售手续。

6、负责对领取住房补贴的无房户和未达标户职工,进行资格审查,核定其住房补贴金额。

7、负责管理职工购买公有住房、全额集资建房和个人购买经济适用住房的档案。

8、组织调查研究,了解、掌握和综合全国、全、全和全房改信息和问题,提出建议,供领导决策参考。  

9、贯彻落实和宣传上级有关住房制度改革的方针政策和法规。               10、管理其他住房资金(公房销售款及维修款、全额集资建房款、住房补贴资金),做好归集、回拨审批工作,保证其他住房资金专款专用。

11、负责公共租赁住房建设管理工作,拟订有关政策文件,编制建设计划并对入住工作进行管理和监督、检查。承办、

二、部门决算单位构成:

大发体育平台2016,我办独立核算行政机构1个,为全额预算单位。

 

第二部分:大发体育平台房改办 2016部门决算报表

详见2016门决算公开表。

第三部分:大发体育平台房改办2016度部门决算情况说明

一、2016度收入支出决算总体情况

大发体育平台房改办单位2016年度收入总计356.54万元,支出总计356.28万元。与2015年度相比,收入决算总计增加43.06万元,增加13.74%;支出决算总计增加62.19 万元,增加21.15%;增加的原因主要是2016年度预算安排的项目没有及时开展,因此项目支出增加。

(一)收入总计356.54万元。

大发体育平台1.财政拨款收入356.28万元,为财政当年拨付的资金。

大发体育平台2.上级补助收入0万元

大发体育平台3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

大发体育平台5.附属单位上缴收入0万元。

大发体育平台6.其他收入0.26万元。

7.上年结转和结余83.10万元。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计356.28万元。包括:

大发体育平台    1.一般公共服务(类)288.87 万元:主要用于财政厅机关和14个属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项房改工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于财政专项检查、财政支出绩效评价、财政投资项目评审、财政票据印刷、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

大发体育平台    2.社会保障和就业支出0万元:主要用于财政厅本级和所属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

大发体育平台    3.医疗卫生与计划生育支出3.08万元:根据统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

    4.农林水支出0万元:主要用于科技转化与推广服务支出。

    5.其他支出0万元.:主要用于其他财政工作开展支出。

大发体育平台    6.年末结转和结余83.36万元:为乡镇财政所基础设施建设资金,项目实施中,未竣工结算及乡镇财政所日常基本支出运行经费。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

大发体育平台本办2016年度一般公共预算支出 356.28万元,其中:基本支出68.62万元,项目支出287.67万元。

(一)一般公共服务支出(类)的财政事务(款)支出356.28万元。

大发体育平台行政运行1.20万元,主要用于房改办日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

大发体育平台财政监察(项)支出0万元,主要用于会计上下联动检查和各类专项检查项目支出。

信息化建设(项)支出0万元,主要用于房改办网络建设和维护等项目支出。

事业运行0万元,主要用于主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

其他财政事务支出(项)支出1.20万元,主要用于办各类项目支出。

(二)社会保障和就业支出(类)的行政事业单位离退休(款)支出0万元。

大发体育平台归口管理的行政单位离退休0万元,主要用于房改办本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

大发体育平台(三)医疗卫生与计划生育支出(类)的医疗保障(款)支出3.08万元。

行政单位医疗3.08万元,房改办本级根据统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

(四)农林水支出(类)的农村综合改革(款)支出0万元。

对村级一事一议的补助(项)支出0万元,主要用于对村一事一议的补助。

    (五)其他支出0万元。

三、2016年度性基金支出决算情况

大发体育平台    本办2016年度没有性基金收入,也没有性基金安排的支出。

    四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 0万元,其中:人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费;公用经费0万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

大发体育平台房改办 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,同时,由于公车改革,一般公务用车数量减少,全年实际支出比预算有所节约。

大发体育平台(二) “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算具体情况说明。

大发体育平台2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%,同比减少 0 万元,降幅 0%;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元,占0%,同比减少 0万元,降幅 0%;公务接待费支出决算0 万元,占 0%,同比减少 0 万元,降幅 0%。具体情况如下:(就是2016年决算与2015决算数比较)

1. 因公出国 ( 境 ) 费 。指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国(境)费2016 年度财政拨款支出决算为 0 万元,大发体育平台房改办 2016 年度本单位组织及参加其他单位组织的出国团组共计 0个,全年因公出国(境)累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费。指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行费2016年度财政拨款支出决算为0万元,支出内容为 :公务用车运行费 0 万元;公务用车购置费为0万元,公务用车购置数为0辆,公务用车保有量为 0辆。

大发体育平台3. 公务接待费 。指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务接待费 2016 年度财政拨款支出决算为 0万元,支出内容包括以下方面:

大发体育平台(1) 外事接待 。使用公共预算财政拨款支出的外事接待 0 批次,0人次,共计支出 0 万元。

(2) 国内公务接待。使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0批次,0人次,共计支出 0万元。

     六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出 0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年0万元减少0万元,减少0%。减少主要原因是:坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

(二)采购支出情况说明。

2016年本部门采购支出总额0万元,其中:采购货物支出0万元、采购工程支出0万元、采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 0辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,(本单位)共组织对 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。绩效评价结果显示,该项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(五)名词解释

大发体育平台一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

大发体育平台五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

大发体育平台九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

大发体育平台十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

大发体育平台十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    

 

附件:详见2016部门决算公开表。

 

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